用友软件年底结账流程?
2023-12-18 22:08:46 股票问答
反结账是指取消已经进行的财务结账,并回退到原始状态的操作。这是一种需要慎重操作的流程,以下是具体步骤:
1.1 反结账:在总账中找到“期末”,然后在该月份按Ctrl+Shift+F6来进行结账的取消。1.2 反记账:取消结账后,在总账中找到“期末”,进行反记账操作,将已经结账的凭证恢复到未结账状态。1.3 反审核:在总账中找到“期末”,进行反审核操作,将已经审核的凭证恢复到未审核状态。1.4 修改凭证:对于有误的凭证,可以在总账中找到“凭证录入”,进行修改操作,确保凭证的准确性。2. 用友软件年末结账流程
用友软件的年末结账流程相对复杂,但通过反结账流程、准备工作、制作调整项、年末结账和核对与调整等详细步骤,可以帮助企业高效准确地完成年末财务结算工作。
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